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江夏区文化局2014年部门预算公开说明
发布时间:2018-04-08 09:59:46  来源:

 

基本情况

根据《中共江夏区委江夏区人民政府关于江夏区政府机构改革和职能调整的通知》(夏发[2013]17号)文件精神,将武汉市江夏区文化体育局(区版权局)、武汉市江夏区旅游局、武汉市江夏区影视服务中心(区广播影视局)的行政职责合并,组建武汉市江夏区文化局(江夏区版权局),为区人民政府工作部门,区属正局级规格。

()部门主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省市关于文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视的法律法规和方针政策,参与起草全区相关的政府规章草案,组织制定相关发展规划和政策,经批准后组织实施。

2、指导文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视行业体制改革和产业发展,指导全区文化产业发展工作;规划、指导全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电相关科技工作,组织制定全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电有关技术政策和标准,组织全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电相关科技研究、应用和开发,推进全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电相关科技信息建设。

3、管理全区艺术事业。指导艺术创作和生产,推动各门类艺术发展;组织开展公益性文化惠民演出活动,丰富人民群众精神文化生活;指导艺术研究和教育工作;组织协调重大文化活动。

4、组织推进全区文化艺术、新闻出版、旅游、体育、广播影视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,指导、管理全区社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)、农家书屋建设;指导公益文化、广播影视重点基础设施建设;牵头管理区级公共文化体育设施;指导、推动开展各类社会文化工作。

5、拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

6、指导和管理全区文物博物馆(纪念馆)事业。组织、指导、协调全区文物保护和考古工作;配合有关部门编制历史名城保护规划;对确定为文物的优秀历史建筑的保护进行监督

管理。

7、负责新闻出版单位行业监管和著作权管理。监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物、违法违规出版活动和著作权侵权案件。处理涉外著作权事宜,管理、协调出版物的进出口贸易和版权贸易;负责印刷业监管。

8、负责广播影视业管理。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,负责指导、监管广播电视播出工作;指导对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目进行监管。

9、依法实施全区文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视相关的行政许可和行政审批;指导全区数字出版产业发展;依法对全区文化市场、出版物市场、旅游、体育市场进行监督管理,承担网络和数字出版监管职责;拟订“扫黄打非”计划并组织实施;负责全区文化、旅游、体育市场管理和综合执法工作。

10、指导全区文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视人才建设;负责行业的教育培训管理工作;按规定分工承担新闻机构新闻记者证审核管理的职责。

11、指导和管理全区文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视方面的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作工作。

12、承担对从事演艺活动、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管的职责;指导相关行业协会、学会的业务活动。

13、研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动的协调工作;培育和完善旅游市场;建立旅游宣传网点;组织指导旅游会展节庆活动;负责开发全区会展旅游经济;组织指导旅游产品的开发及推广;指导全区旅游文化的发掘、提炼和产业化工作;指导旅游商品的科研和开发;指导旅游对外交往与合作工作。

14、对全区范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。依法负责国内旅行社的监管工作;负责全区旅游景区(点)的质量等级评定、申报、复核工作;组织指导旅游饭店的星级申报、评定、复核工作;协调、指导并承担工农业旅游示范点、农家乐等特种旅游有关工作;负责全区新办旅游企业的审核工作;组织实施优秀旅游城市工作,推动旅游目的地体系建设;负责行业诚信建设、精神文明建设和行风建设;协调、指导旅游安全管理、紧急救援、旅游保险工作。

15、组织实施国家旅游部门制定的各类旅游景区(点)、旅游度假区、旅行社及特种旅游项目的国家标准和行业标准。会同有关部门制定全区涉及旅游业的地方标准,并指导实施。

16、负责全区旅游资源普查、评估、论证,建立旅游资源档案;指导协调旅游资源开发利用和保护工作,指导协调重点旅游区域的规划开发建设;核定旅游景区(点)游客接待承载能力;指导协调全区旅游项目工作;引导休闲度假,协调指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游名镇、旅游名村、特色街区创建工作;监测旅游经济运行,负责旅游行业统计及信息发布;参与管理全区旅游发展基金,依法管理国内旅行社质量保证金;参与旅游业的社会投资和外资引进工作。

17、监督检查旅游市场秩序和服务质量,督促指导旅游投诉工作;组织开展旅游市场综合治理和市场执法工作,维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

18、负责科学技术在全区旅游业的应用推广工作;负责推进旅游产业信息化建设和旅游电子商务发展,指导全区旅游公共信息、图形符号建设和旅游咨询服务工作。

19、负责国家确定的旅游黄金周活动的组织实施、综合协调、宣传促销、市场检查及信息统计上报工作;指导旅游行业协会工作。

20、统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

21、统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。负责我区举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,组团组队参加城运会、省运会、市运会等竞赛。

22、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;配合教育部门开展学校体育工作,推动学校体育场馆向公众开放。推动体育标准化建设,负责江夏区体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作。

23、指导开展体育科学研究和学术交流;组织开展反兴奋剂宣传教育、防范工作。指导和归口管理全区体育外事工作;组织开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流。

24、承办上级交办的其他事项。

()部门预算单位构成

江夏区文化局由机关及下属7个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位 3个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位2个。

()部门人员构成

江夏区文化局总编制人数 111 人,其中:行政编制 17 人,事业编制 94  (其中:参照公务员法管理 18 )。单位实有人数 193 人,其中:财政供养 156 人(在职 110 人,离休0 人,退休 46 )

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入  2441.31  万元。其中:财政拨款(补助)收入 1389.35 万元,其他收入  1051.96  万元。

2014年部门预算总支出  2441.31  万元,主要包括文化体育与传媒支出 1757.01 万元,商业服务等事务273.16万元,社会保障和就业支出 217.09 万元,医疗卫生支出  72.26  万元,住房保障支出 121.79 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数 1389.35 万元,比2013年预算增加  209.39  万元,增长 18  %安排情况如下:

()基本支出 935.02 万元,2013年预算增加 96.06 万元,增长 11 %2013年旅游局和文体局合并成文化局。其中:

1.工资福利支出  562.23  万元,2013年旅游局和文体局合并成文化局

2.商品服务支出 106.06  万元,2013年旅游局和文体局合并成文化局

3.对个人和家庭补助支出 266.73 万元,2013年旅游局和文体局合并成文化局

()项目支出  454.33  万元,比2013年预算增加 113.33  万元,增长 33 %,主要原因是:2013年旅游局和文体局合并成文化局。其中:

1.  电影公司退休人员医保  项目  8.91 万元。

2.  群众文化活动经费      项目  70   万元。  

3.  全民健身经费          项目  58.22 万元。

4.  器材维修更新专项经费  项目  40    万元。

5.  免费展览  项目  10    万元。

6.  图书购置  项目  25    万元。

7.  流动图书车  项目  8    万元。

8.  对外免费开放  项目  10    万元。

9.  对外开放免费展览  项目  10    万元。

10.  第一次可移动文物普查  项目  5    万元。

11.  维护经费  项目  10    万元。

12.  流动舞台车  项目  8    万元。

13.  艺术表演团体经费  项目  15    万元。

14.  文化市场专项经费  项目  26.2    万元。

15.  非法卫星接收器整治  项目  15    万元。

16.  网吧专项整治  项目  10    万元。

17.  扫黄打非  项目  10    万元。

18.  场馆维护经费  项目  85    万元。

19.  竞技体育  项目  30    万元。

 

 

 


 

2014年江夏区文化局收支预算总表

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

       

预算数

       

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1389.35

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

1051.96

六、文化体育与传媒支出

1757.01

 

 

七、社会保障和就业支出

217.09

 

 

八、医疗卫生支出

72.26

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

273.16

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

121.79

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

2441.31

本年支出合计

2441.31

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2441.31

支出总计

2441.31

 

 

附件3

2014年江夏区文化局财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

1389.35

935.02

566.9

262.06

106.06

454.33

 文化体育与传媒

文化旅游

行政运行

 

618.83

618.83

512.77

 

106.06 

 

 社会保障和就业

行政事业单位离退休 

归口管理的行政单位离退休

 

188.72 

188.72 

 

188.72 

 

 

 医疗卫生

医疗保障 

行政单位医疗 

54.13

54.13

54.13

 

 

 

 住房保障支出

住房改革支出

住房公积金 

56.08 

56.08 

 

56.08 

 

 

 住房保障支出

住房改革支出

提租补贴

17.26 

17.26 

 

17.26 

 

 

 医疗卫生

医疗保障 

事业单位医疗

8.91 

 

 

 

 

8.91 

 文化体育与传媒

文化

群众文化

 

70 

 

 

 

 

70 

 文化体育与传媒

体育

群众体育

40 

 

 

 

 

40 

 文化体育与传媒

体育

群众体育

58.22 

 

 

 

 

58.22 

 文化体育与传媒

文化

群众文化

 

10 

 

 

 

 

10 

 文化体育与传媒

文化

图书馆

 

43 

 

 

 

 

43 

 文化体育与传媒

文化

博物馆

 

25 

 

 

 

 

25

 文化体育与传媒

文化

艺术团

 

23 

 

 

 

 

23

 文化体育与传媒

文化

文化市场

 

61.20

 

 

 

 

61.20

 文化体育与传媒

体育

体育馆

 

85

 

 

 

 

85

 文化体育与传媒

体育

体育训练

 

30 

 

 

 

 

30

 

 


 

区文化局2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江夏区文化局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属7个二级单位公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算174万元,比2013年预算减少138 万元,减少46 %。其中:

()因公出国()经费预算  0  万元,与2013年预算持平。

()公务用车购置及运行维护费 75  万元,比2013年预算减少 24  万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,与2013年预算持平。

2、公务用车运行维护费 75万元,比2013年预算减少24  万元。

()公务接待费预算 89 万元,比2013年预算减少114万元,按照区里绩效目标要求降低公务用车经费。

 

 

 

 

2014年江夏区文化局(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2014年预算

   

164

  1.因公出国()费用

0

  2.公务用车购置及运行维护费

75

  其中:(1)公务用车购置费

0

        (2)公务用车运行维护费

75

  3.公务接待费

89

 

      注:为进一步规范因公出国(境)、公务用车购置经费管理,从2014年开始,我区因公出国(境)、公务用车购置经费完全按零基预算的原则,这一块资金没有编入各单位部门预算,而是根据我区因公出国(境)、公务用车购置计划动态调配使用,资金纳入预算总指标管理,在实际执行中根据计划及区领导批示意见据实拨付,因此所有部门预算单位2014年因公出国(境)、公务用车购置经费部门预算数为零。