梁子湖风景区管理委员会2014年部门预算公开说明

发布日期:2018-04-08 11:13

 

基本情况

()部门主要职能:

1责梁子湖开发区经济、社会发展规划。

2、依据江夏区城市总体规划,制定梁子湖开发区总体规划、项目建设规划,并负责各规划的监督与实施。

3、组织招商工作,并根据有关审批权限的规定,负责梁     子湖开发区内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。

4、按规定权限审批进梁子湖开发区内的投资项目(产项报告、可行性报告、合同章程)协助办理三资企业有关手续。

5、领导和协调区直有关单位设在梁子湖派出所机构的工作,依法管理梁子湖开发区。

6、   管理梁子湖开发区内的基础设施和公共设施。

7、负责兴办和管理梁子湖开发区和各项社会公益事业负责梁子湖开发区建设施工项目的审批,管理梁子湖开发区的建筑工程和建设质量把关办证、发证等工作。

7、负责山坡、五里界、舒安托管过来的七个行政村、一岛、一公司的发展和新村建设,按上级有关规定做好开发区内补偿征用土地的农业人口的安置工作。

8、区政府交办的其它工作

()部门预算单位构成

江夏区梁子湖机关办事处由机关及下属二级单位组成,其中:行政单位  1  个。

()部门人员构成

江夏区梁子湖机关办事处财政供养人员共计33名,其中行政在职人员17人,事业人员16

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入548.86万元。其中:财政拨款(补助)收入548.86万元。

2014年部门预算总支出548.86万元,主要包括一般公共服务支502.70万元,医疗卫生支出22.25万元,住房保障支出23.91万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数548.86万元安排情况如下:

()基本支出248.86万元

其中:

1.工资福利支出194.32万元

2.商品服务支出30.63万元

3.对个人和家庭补助支出23.91万元

()项目支出300万元(梁子湖风景区工作经费)


 

2014年梁子湖风景区管理委员会收支预算总表

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

       

预算数

       

预算数

一、财政拨款(补助)收入

548.86 

一、一般公共服务支出

502.70

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生支出

22.25 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

23.91 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

548.86 

本年支出合计

548.86 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

548.86 

支出总计

548.86 

 

 

 

2014年梁子湖风景区管理委员会财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

548.86 

248.86 

194.32 

23.91 

30.63 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

梁子湖风景区管理委员会2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江夏区 梁子湖机关办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属二级单位公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算51.65  

万元,比2013年预算减少18.2 万元,下降20%,其中:

()因公出国()经费预算  0   万元

 ()公务用车购置及运行维护费  23.4 万元,比2013年预算减少4.5 万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元。

2、公务用车运行维护费  23.4  万元,比2013年预算减少 4.5 万元,主要原因是根据中央八项规定缩减公务用车经费开支。

()公务接待费预算28.25万元,比2013年预算减少 13.7 万元,主要原因是根据中央八项规定缩减公务招待经费开支。

 

2014年梁子湖风景区管理委员会“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2014年预算

   

51.65

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

23.4

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

23.4 

  3.公务接待费

            28.25

 

    

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