武汉市公安局江夏区分局2019年度部门决算公开

发布日期:2020-08-28 16:57

 

 

 

武汉市公安局江夏区分局

 

2019度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月28日

 

 

咨询电话:027-87912016       咨询人:辛媛


目录

第一部分、武汉市公安局江夏区分局基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市公安局江夏区分局2019度部门决算情况说明

一、2019度收入支出决算总体情况说明

二、2019度收入决算情况说明

三、2019度支出决算情况说明

四、2019度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019度其他重要事项的情况说明

  1. 名词解释


 

武汉市公安局江夏区分局2019度部门决算情况说明

第一部分  武汉市公安局江夏区分局基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、掌握全区敌情和治安情况,提出工作对策,研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动,负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理,协助有关部门侦破害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理,做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制,组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理,指导基层治保会建设,做好安全防范工作,依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育,指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动,负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7、负责辖区道路交通管理工作,开展道路交通安全宣传教育,维护道路交通秩序,依法管理辖区车辆及驾驶人,查处交通违法行为。

8、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作、协助做好火灾抢险工作。

9、维护当地社会政治稳定作为第一要务,把基础调查和社会调查作为基本职能,把情报信息作为主要任务,把重点人控制作为重点工作。

10、负责区公安民警队伍的建设,加强管理和教育训练。

11、依法设置和管理看守所、拘留所的工作。

12、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作,做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

13、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市公安局江夏区分局部门决算由单位本级组成。根据武汉市公安局机构改革“三定”方案,区公安分局内设机构包括:警务指挥室、政治处、警务保障室、纪委(监察室、督察大队)、国内安全保卫大队、治安管理大队、人口管理大队(出入境管理大队)、刑事侦查大队(武汉市江夏区公安司法鉴定中心)、交通巡逻民警大队、法制大队、江夏区看守所、江夏区拘留所、郑店公安检查站、庙山警务综合服务站、内保大队、视频侦察大队、纸坊街纸坊派出所、庙山派出所、纸坊街大桥派出所、金口街派出所、乌龙泉街派出所、郑店街派出所、五里界派出所、山坡街派出所、法泗街派出所、安山街派出所、湖泗镇派出所、舒安街派出所、机场派出所、藏龙岛派出所、金港派出所,以上内设机构全部纳入2019部门预算编制范围。区编办核定本部门行政编制499人。

 

三、部门人员构成

武汉市公安局江夏区分局行政编制人员499人属于市公安局管理分配。在职实有人数499人,全部为行政编制。

离退休人员正常转入机关事业养老办管理。纳入本部门预算工资管理离退休(退职)人员人,其中:离休人员1人。财政供养离退休人员1人,财政工资统发1人。

 


 

部分  武汉市公安局江夏区分局2019度部门决算情况说明

 

一、2019度收入支出决算总体情况说明

武汉市公安局江夏区分局2019度收入总计40,357.49万元(含年初结转和结余723.41万元),支出总计40,357.49万元(含年末结转和结余1006.18万元),与去年32949.36万元相比,收、支增加7408.13万元,增长22%,主要原因是增加人员经费在职人数增加、增加项目经费如加强公安基础业务设施及设备、视频系统建设、增加基层辅警保障经费等。

1:收、支决算总计变动情况

 

二、2019度收入决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2019度本年收入合计39,634.07万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款1,326.57万元33105.34万元,占本年收入84%,其他收入6,528.73万元,占本年收入16%.

2:收入决算结构


三、2019度支出决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2019度本年支出合计39,351.31万元。其中:基本支出18,339.55万元,占本年支出47%,项目支出21,011.75万元,占本年支出53%.

3:支出决算结构

 


四、2019度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市公安局江夏区分局2019度财政拨款收入总计33,468.79万元(含年初结转和结余363.45万元),其中:一般公共预算财政拨款31,778.77万元,政府性基金预算财政拨款1,326.57万元。财政拨款支出总计33,468.79万元(含年末结转和结余92.45万元),与去年27511.95万元相比,收、支增加5956.84万元,增长22%.主要原因是部门人数增加。

    4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、2019度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

武汉市公安局江夏区分局2019一般公共预算财政拨款支出年度预算为32142.22万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计32,049.77万元,完成年度预算的99.7%.与上年25312.44万元相比,增加6737.33万元,主要是职工人数增加,部分项目经费增加,部分人员经费结余。其中:基本支出18,092.76万元,项目支出13,957.01万元。

项目支出主要用于:1、机关辅警办公及装备经费3213.5元。属于经常性项目。根据区政府批示劳动合同法的有关规定,用于保障公安局机关的协警、公安特勤人员、快骑警以及DNA辅警等384人的工资福利、日常公用和社保缴费等方面的支出。

2、危害社会精神病人强制医疗费及扶养经费100万元。属于经常性项目,用于支付区精神病院有社会危害性患病嫌疑人和肇事精神病收治费用。

3、社会秩序管理经费495万元。属于经常性项目。用于全区道路交通管理、司法鉴定、暂扣车辆停放保管、车管办牌办证、警犬驯养、“三电油气”及电信诈骗办案专项、纸坊社区治安巡防和居民身份证管理等方面的支出。

4、缉毒、反恐特殊业务经费69万元。属于经常性项目。用于刑侦、反恐怖、防恐处突应急、禁毒管理等方面的支出。主要成效有加强社区禁毒对吸毒人员的发现管控和帮教工作。落实对在册吸毒人员定期尿检、康复治疗与紧急救助、工作站建设和禁毒宣传、考核表彰等工作;防恐处突应急;根据财行【201519号文件规定,使用特殊手段预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定。

5、因公伤残民警医疗费30万元。属于经常性项目。根据劳社部函[2002]19号文件规定,落实公安分局二等乙级以上伤残人民警察医疗补助保障方面的支出。

6、人民警察着装区级配套经费100万元。属于经常性项目。用于民警配置服装等方面的支出,按照武公指【201532号文件要求,经费由市区共同承担。按照武公指【201532号文件要求,民警服装财政预算人均标准3000/年。其中市级财政负担人年均650元部分,差额部分由区级财政保障。

7、看守所在押人员给养及重症医疗费278万元。属于调增经常性项目。包含根据武财行【2012117号文件规定,按在押犯人0.36/人年,我区年均押量325人。以及监所专项维修监所水电费预算。在收治各类犯罪嫌疑人过程中,犯罪嫌疑人突发病患救治和支付看守所医务室运行等方面的费用。

8、中央转移支付资金1071万元。属于经常性项目。中央通过转移支付方式对我区下达补助经费用于公安办案和装备购置等方面。

9、基层警务保障、特殊案事件专项经费6958.3万元,属于经常性项目需求。主要成效是夯实警力配备、案件业务、功能修缮、安防项目。

10、军运安保经费1642.21万元,设备购置、执勤点建设、装备购置,属于一次性项目。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况
武汉市公安局江夏区分局2019年一般公共预算财政拨款本年支出合计32049.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出()110.00万元,占本年支出0.34%;公共安全支出()25623.12万元,占本年支出79.95%;年初结转和结余的科学技术支出(类)271万元,占本年支出0.85%;社会保障和就业支出(类)1732.50万元,占本年支出5.40%;卫生健康支出支出(类)1144.41万元,占本年支出3.57%;城乡社区支出(类)1576.73万元,占本年支出4.92%;住房保障支出(类)1550.01万元,占本年支出4.84%;灾害防治及应急管理支出(类)42万元,占本年支出0.13%

    (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况
1
、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年度预算为110.00万元,支出决算为110.00万元,完成年度预算的100 %.
    2.
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项),年度预算为13842.32万元,支出决算为13842.32万元,完成年度预算的100 %.
    3.
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为1336.72万元,支出决算为1336.72万元,完成年度预算的100 %
    4.
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年度预算为499.98万元,支出决算为499.98万元,完成年度预算的100 %
   5.
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年度预算为8649.57万元,支出决算为8649.57万元,完成年度预算的100 %
    6.
公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年度预算为69万元,支出决算为69万元,完成年度预算的100 %
    7.
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年度预算为1225.53万元,支出决算为1225.53万元,完成年度预算的100 %
    8. 
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初结转和结余为302.04万元,支出决算为271万元,完成年初结转和结余的89.72%
    9.
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年度预算为176.47万元,支出决算为176.47万元,完成年度预算的100 %
    10.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初结转和结余31.35万元,年度预算为426.44万元,支出决算为426.44万元,完成年度预算的100%,年末结转和结余31.35万元。
    11.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为1026.16万元,支出决算为1026.16万元,完成年度预算的100 %
    12.
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初结转和结余1.1万元,年度预算为38.62万元,支出决算为38.62万元,完成年度预算的100 %,年末结转和结余1.1万元。
    13.
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初结转和结余28.96万元,年度预算为64.81万元,支出决算为64.81万元,完成年度预算的100 %,年末结转和结余28.96万元;
    14. 
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为504.10万元,支出决算为504.10万元,完成年度预算的100%
15. 
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补贴(项)。年度预算为640.31万元,支出决算为640.31万元,完成年度预算的100%
    16. 
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年度预算为67.33万元,支出决算为67.33万元,完成年度预算的100 %
    17.
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年度预算为1509.40万元,支出决算为1509.40万元,完成年度预算的100 %
   18. 
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为1279.81万元,支出决算为1279.81万元,完成年度预算的100 %
    19.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为270.21万元,支出决算为270.21万元,完成年度预算的100 %.

    20.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年度预算为42万元,支出决算为42万元,完成年度预算的100 %

六、2019度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2018度一般公共预算财政拨款基本支出32,049.77万元,其中:

人员经费16,043.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费2,049.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

七、2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

我部门(单位)涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市公安局江夏区分局本级。

 

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019度“三公”经费财政拨款支出决算为1,391.29万元,占预算数的100%。与上年度决算数695.25万元相比,增加696.04万元,增加100%.主要原因是军运业务用车购置。

1.因公出国()费用支出决算为7.2万元。与上年度决算数0万元相比净增加100%,有一人一次接上级文件通知出境接受业务学习

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1,383.87万元,占预算数的100%.与上年度决算数695.25万元相比,增加688.62万元,增加99%.增减变动的原因是军运安保业务用车购置。

1)公务用车购置费776.53万元,占预算数的100%.与上年度决算数44.44万元相比,增加732.09万元,增加1,647%.本年度购置(更新)公务用车21辆,年末公务用车保有量144辆。

2)公务用车运行维护费607.34万元,占预算数的100%.与上年度决算数650.81万元相比,减少43.47万元,减少7%.本年度购置(更新)公务用车21辆,年末公务用车保有量144辆。

3.公务接待费0.22万元。与上年度决算数0万元相比净增加100%,有军运安保联系会议安排就餐


八、2019度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2019政府性基金预算财政拨款收入总计1,326.57万元(含年初结转和结余0万元),本年支出1,326.57万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出()城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为1,277.76万元,主要用于道路标线、信号灯维护。

2.  城乡社区支出()城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为48.81万元,主要用于102省道交通安全设施经费。

 

九、2019度其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况。

2019度武汉市公安局江夏区分局运行经费支出2049.11万元,较上年1,898.26万元增加150.85万元,增加8%.主要原因是在职人数增加

(二)政府采购支出情况

2019度武汉市公安局江夏区分局政府采购支出总额7,877.06万元,其中:政府采购货物支出5,310.50万元、政府采购工程支出144.92万元、政府采购服务支出2,421.64万元。其中:授予小微企业合同金额7,877.06万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,武汉市公安局江夏区分局共有车辆144辆,为一般执法执勤用车(警务特种用车)。单价50万元(含)以上通用设备1套;单价100万元(含)以上专用设备2套。

 

(四)关于2019度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,武汉市公安局江夏区分局2019度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金 13,957.01万元。从绩效评价情况来看,完成较好。

2.绩效自评结果。

    武汉市公安局江夏区分局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为13,957.01万元,执行数为13,957.01万元,完成预算的100%

附件:   项目支出绩效自评报告

3.重点项目绩效评价报告。


(五)2019重点工作完成情况

2019,江夏分局在市局党委和区委、区政府的坚强领导下,以“五个不发生”为底线,以“510%”为目标,以“六大警营”建设为载体,以打造“平安江夏”升级版为轴心,圆满完成了全年公安工作任务。

——军运安保。立足“一村三赛”主场主责,圆满完成1个一级警卫加强、6个二级警卫和20个二级、三级外宾警卫及80余个各级领导接待任务,实现江夏军运“一村三赛”安保“零案件、零事故、零差错”。

——绩效目标。提前1个月超额完成“510%”打处目标,刑事警情连续6年下降,命案、枪案连续9年保持全破,命案、枪案、抢劫案、抢夺案连续3年“四案全破”。

——安全事故逐年下降。亡人交通事故连续6年保持20%以上的降幅,全年敏感节点消防“零冒烟”,全区无亡人火灾事故。看守所连续20年、拘留所连续15年安全无事故。

——公安基础提档升级。新庙山所成为全省“美丽警营”示范名片,DNA刑侦技术实验室、集中式办案区投入实战,城市视频监控“天网”形成,专业辅警和汉警快骑力量更加壮大,公安事业发展底盘更加坚实。        

——先进典型。分局被授予集体二等功、集体三等功各1次,集体嘉奖5次;夺得第二届全市公安机关“网安运动会”团体赛小组第一。全局被授予个人一等功1人,个人二等功3人,个人三等功51人,嘉奖139人,300余名辅警被表彰。纸坊所社区民警李丹获评湖北省“模范退役军人”,看守所民警罗来帮当选“江夏好人”。


序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

安保

圆满完成“两会”、“217”、“徒步走”大赛等各类安保警卫任务,提前进入军运安保战时状态,一是高点站位建立保障体系。市军运执委会、区军运村运管会和市局军运安保专班的领导下,分局成立军运安保专班实体运转,编制“一村三赛”具体安保方案。主动争取党委政府支持,投入2.8亿元完善军运安保各项软硬件保障,配备保安、学警、消防救援队员、武警、辅警、民兵等各类安保力量共3900余人。二是实战引领打造智慧安保。构建军运村三层防控圈,针对铁人三项、定向越野、空军五项场地,设置人、、物安全防控网。投资1800余万元构建“环护城河”13个检查站点外围屏障。搭建军运智慧安保平台系统,实现前端多维感知。以“低慢小”无人机为重点,构建无人机巡航、预警反制和净空警戒系统,打造了全天候、立体化安防体系。三是边建边用提升素质能力。启动情报一级研判机制和社会面一级加强巡控,推进全区基础信息全要素采集。开办“忠诚保大庆 强警护军运”大练兵轮训班,组织演练15场次

完成

2

维稳

 一是多方发力抓稳控。在党委政府领导下,配合相关部门落实“六个一”管控措施,发挥公安机关专业职能,查控失联重点人员,对辖区涉疆、涉外人员落实落地核查、管控,会同区驻京办、石家庄工作站拦截劝返非访人员76人次。二是多措并举抓信访。学习践行“枫桥经验”推进矛盾纠纷源头化解,今年省厅、市局交办的18起信访积案全部化解,分局涉法涉诉信访件化解率达到94%,未发生个人极端案事件。三是快速反应抓处置。实行区委区政府“一地两门”常态驻勤制,定期组织应急处置演练。今年以来,妥善处置各类群体性涉稳事件65起,未引发次生事件及媒体大炒作。四是紧盯重点抓打处。依法打处信访活动中违法犯罪行为,全年行政拘留20人,传唤、教育训诫38人,群体性事件总量同比下降11.2%。深入推进反邪教斗争,先后成功侦办“4.23法轮功”、部督“10.11全能神窃密”等7起邪教专案。五是舆情导控抓规范。建立舆情巡查核处闭环工作机制,全年共应对处置“纸坊10.24重大交通事故”、“湖北经济学院女大学生金某跳楼”等涉警舆情485条,未形成网上大炒作。

 完成

3

排查隐患,坚守安全

一是在交通事故预防上全面发力。深入推进“生命防护工程”, 辖区100处市区两级危险路段整改到位;借势军运东风,打造文化大道严管示范路,推行农村交通管理“两站两员一长”,探索共建共治格局,全市现场会在我区召开。全年酒醉驾、无证驾驶同比分别上升10.5%11.7%,重大交通肇事逃逸案侦破率达100%二是在火灾事故预防上全面发力。深化警消联动机制,定期开展消防安全综合治理行动,落实派出所消防监督管理责任,坚持刚性执法,全年未发生亡人火灾事故。三是在重点领域管控上全面发力。强化易燃易爆、危化品管理,敏感节点启动危险物品“六个一律”临时管控措施;深入开展“护学护校”行动,督导校园落实“五个一”安防措施,不断深化“平安高校”、“平安中小学、幼儿园”建设。四是在重点单位管理上精准发力。对全区12家重点反恐单位开展隐患排查,全年检查重点单位66家、金融商圈28家、寄递物流企业120家,行政处罚44家,对8家存在问题单位进行了督办整改。面对监所超负荷押量,坚持对内挖潜,推进“铁通工程”建设,确保了监所绝对安全,服务基层破案中心工作,做强狱侦,深挖破获重大系列盗窃电缆线案,被省厅简报推介。

完成

4

扫黑除恶

一是扫黑除恶攻坚克难。深入推进“扫黑除恶”专项斗争,全局核查办结84条涉黑涉恶线索,刑拘151名涉黑涉恶犯罪嫌疑人,打掉25个涉恶团伙,收缴黑财7700万元,成功判决曾玺黑社会性质组织案、对东新甘某涉黑案立案侦查,破获我区第一起“套路贷”涉恶犯罪集团案件,战果位居新城区第一。二是警情研判精准打击。健全“警情日研判、情报周会商、工作月讲评”制度,精准指导全局打防。全年通过大情报指令抓获网逃48人,并在全市率先完成“百日追逃”工作,受到省厅表扬。三是合成作战有力支撑。坚持重大案件“五长到案”、“四侦一化”上案、警种捆绑、三级联动的破案打击机制,全年共刑拘945人,逮捕694人,同比分别上升16.9%23.7%。刑侦DNA技术实验室通过DNA证实案件125起,比中揭露案件47起。四是缉毒斗争捷报频传。始终保持对涉毒犯罪严打高压态势,全年毒品案件查处99起,逮捕96人,强戒入所249人,同比分别上升8.5%20%18.6%五是扫黄打赌成效明显。强势掀起“扫黄打赌”风暴,全年黄赌刑事案件、行政案件查处和行政拘留同比分别上升170%27.6%40.1%。破获“11.31陈某某开设赌场案”等一批重点团伙案件。

完成

5

科技防控

一是织密“天网”。新增社会治安探头1034个,人脸采集前端290多套,全面完成视频三期建设,实现全区视频重点单位、重点位置、重点场所、农村重点村湾全覆盖。二是进一步完善“地网”。新增扩编江夏汉警快骑机动队员30人,构建内巡、交通、检查站、派出所“四位一体”地面巡控网络,统筹开展路面巡查、道口查缉等工作。三是进一步打牢基础。以“万警进社区、一标三实筑平安”为契机,全面完成51.7万条标准地址的清理,整改问题数据168万条,更换“二维码”门牌14.5万块。送治肇事肇祸精神障碍患者105人,为601名适配人员免费发放黄手环。完成125名重点境外人员和455名常住境外人员的核查、回访工作,办理22起“三非”案件,遣返10人。


完成

6

服务群众

一是优化行政审批流程。大力推行“四办”,进驻市民之家,实现“一站式办理、一条龙服务”。落实“户籍新政”进校园、进企业活动。全区净增常住人口1.5万人,网上办理大学生落户3000余件。户政及出入境办证量均位居新城区前列。二是推进执法规范建设。集中式办案区建成,服务办案单位272批次,审查各类犯罪嫌疑人1664人,完成一体化采集信息1503人次;推进执法监管中心建设,组织开展行政执法突出问题专项整改,全年执法问题数据降幅达92.3%三是多方发力创满意。深入开展“万警进社区”“脱贫攻坚”和警民恳谈会活动。坚持110接处警、执法办案、窗口服务等满意度工作每月通报讲评,以“双评议”活动为抓手,定期督导通报,分局治安大队、联投广场警务综合服务站被评为区双评议十佳单位。以“民呼我应”平台为载体,回应群众期待,综合得分全区排名前列。

完成

7

队伍建设

一是党建队建不断加强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,定期召开政工纪检例会和“支部主题党日”活动;调整提任一批科职领导干部,落实公安改革职务套改政策,套改一批警员职务,促进了队伍活力。二是廉政建设不断深入。全面从严治党管警,扎实开展纪律作风建设年、“正风除弊”行动和作风巡查治理“微腐败”活动。今年共立案查处违法案件2起,纪律处分2人,运用“第一种形态”追责78人。严格落实中央“八项规定”和财务管理制度,严控“三公经费”。三是警务保障不断提升。积极抢抓机遇,大力实施“基层所队质量提升工程”,为全局执法执勤单位更新一批警用车辆和警务装备。2019年公安预算经费2.56亿元,同比增长14%,决算支出3.7亿元,同比增长12%四是暖警政策不断落实。

 


(六)公开咨询电话:87912016

 

第四部分、名词解释

 

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1.公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、其他公安支出(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)

3.社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)。

具体解释参见《2019政府支出分类科目》。)