中共武汉市江夏区委宣传部2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-28 10:28

 

 

 

中共武汉市江夏区委宣传部

 

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

2019823日

 

 

咨询电话:027-81568438       咨询人:金鑫



目录

 

第一部分、中共武汉市江夏区委宣传部基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、中共武汉市江夏区委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、中共武汉市江夏区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共武汉市江夏区委宣传部2018年度部门决算情况说明

第一部分  中共武汉市江夏区委宣传部基本情况

一、部门职能

按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求,紧紧围绕区委、区政府工作大局,着力壮大主流思想舆论,丰富群众精神文化生活,增强文化整体实力和竞争力,提高宣传思想工作整体水平,为推动富强江夏、幸福江夏、美丽江夏建设提供思想保证和舆论支持。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,中共武汉市江夏区委宣传部部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中:行政单位2个、全额拨款事业单位2个。

三、部门人员构成

江夏区委宣传部总编制人数35人,其中:行政编制12人,事业编制22人。在职实有人数32人,其中:行政在职10人,事业在职22人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。


第二部分  中共武汉市江夏区委宣传部2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第三部分  中共武汉市江夏区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2018年度收入总计2756.54万元(含年初结转和结余55.52万元),支出总计2756.54万元(含年末结转和结余68.58万元),与去年相比,收、支减少125.86万元,减少4.37%,主要原因是人员减少,项目支出减少

1:收、支决算总计变动情况

 

二、2018年度收入决算情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2018年度本年收入合计   2701.02万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)    2669.34万元,占本年收入98.83%,其他收入31.68万元,占本年收入1.17%。

2:收入决算结构

 

三、2018年度支出决算情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2018年度本年支出合计      2687.96万元。其中:基本支出841.52万元,占本年支出31.31%,项目支出1846.44万元,占本年支出68.69%。

3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2018年度财政拨款收入总计2669.34万元,其中:一般公共预算财政拨款2669.34万元。财政拨款支出总计2669.34万元(含年末结转和结余8.39万元),与去年相比,收、支减少61.59万元,降低2.26 %。主要原因是人员减少,项目支出减少

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

中共武汉市江夏区委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2402.72万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计2660.95万元,完成年预算的110.75%。其中:基本支出814.51万元,项目支出1846.44万元。项目支出主要用于《长江文从》出版资金6万元,主要成效是出版印刷《长江文从》书籍专项工作经费1032.54万元,主要成效是在媒体报刊集中宣传江夏区的发展成效,提升江夏区对外城市形象,同时开展宣讲文艺汇演等活动,丰富群众精神文化生活;文明创建工作经费98万元,主要成效深入开展精神文明建设、文明单位创建、“金色三风”行动、推评江夏好人,坚持常态化测评促进创建工作深入开展,群众对文明创建工作的支持率、参与率和满意率有效提升;文明城市建设协调经费121.82万元,主要成效推进文明城市建设工作常态化、制度化,促进全区文明城市建设工作深入持久加强未成年人思想道德建设;办报经费157.08万元,主要成效每周编发印制一期《江夏报》,及时将区委、区政府的重大决策、重要部署和重要工作动态传递到基层同时运营维护新江夏公众号、江夏乡村游和每日江夏APP平台,及时发布区内重要政治、经济、文化和生态文明建设,为三个江夏建设营造良好舆论氛围区宣传部2018年武汉电视台合作经费386万元,主要成效由武汉广播电视台提供全面宣传服务,进一步提升江夏区城市品牌形象企业奖励资金45万元,主要成效扶持文化产业相关企业

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

中共武汉市江夏区委宣传部2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计2660.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2382.9万元,占本年支出89.55%;科学技术支出(类)1.22万元,占本年支出0.05%;文化体育与传媒支出(类)45万元,占本年支出1.69%;社会保障和就业支出(类)134.37万元,占本年支出5.05%;医疗卫生与计划生育支出(类)34.04万元,占本年支出1.28%;住房保障支出(类)63.42万元,占本年支出2.38%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年度预算为6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。

   2. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款)行政运行(项)。年度预算为274.3万元,支出决算为274.3万元,完成年度预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为1409.44万元,支出决算为1409.44万元,完成年度预算的100%。

   4. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款)事业运行(项)。年度预算为303.17万元,支出决算为303.17万元,完成年度预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年度预算为386万元,支出决算为386万元,完成年度预算的100%。

   6. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。

 7. 科学技术支出(类) 技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。年度预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年度预算的100%。

8. 文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年度预算为45万元,支出决算为45万元,完成年度预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为40.77万元,支出决算为40.77万元,完成年度预算的100%。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为68.71万元,支出决算为68.71万元,完成年度预算的100%。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为22.44万元,支出决算为22.44万元,完成年度预算的100%。

12. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为2.44万元,支出决算为2.44万元,完成年度预算的100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为15.41万元,支出决算为15.41万元,完成年度预算的100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为5.38万元,支出决算为5.38万元,完成年度预算的100%。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年度预算为13.25万元,支出决算为13.25万元,完成年度预算的100%。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为60.89万元,支出决算为60.89万元,完成年度预算的100%。

17. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为2.53万元,支出决算为2.53万元,完成年度预算的100%。

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2018度一般公共预算财政拨款基本支出814.51万元,其中:

人员经费752.47万元,主要包括:基本工资113.94万元、津贴补贴208.84万元、奖金124.4万元、绩效工资58.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.49万元、职业年金缴费20.34万元、职工基本医疗保险缴费34.03万元其他社会保障缴费8.41万元住房公积金63.42万元、医疗费0.76万元、退休费40.77万元

公用经费62.04万元,主要包括:办公费5.89万元、印刷费6.17万元、邮电费0.68万元、差旅费0.11万元、专用维修(护)费0.32万元、租赁费4万元、会议费0.69万元、培训费0.46万元、劳务费15.45万元、工会经费2.96万元、福利费12.21万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用7.63万元、其他商品和服务支出0.63万元、办公设备购置3.13万元

 

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

我部门(单位)涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括中共武汉市江夏区委宣传部本级及下属单位,共计2个行政单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元,占预算数的36.32%。与上年度决算数相比,减少2.27 万元,减29.03%。主要原因是本部门下属二级事业单位江夏区新闻信息中心原有车辆在2018年事业单位公车改革中已处置,因此公务用车运行维护费减少

1.因公出国(境)费用支出决算为2.29万元。与上年度决算数相比,增加2.29万元,增100%。 因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出2.29万元主要用于赴台湾考察团组1个,1人次。通过赴台开展“江夏黄”文化交流进一步搜集台湾“江夏黄”的有关资料,充实由市台办编纂的《江夏黄·江夏堂》书中的内容,推介我区“江夏黄”的文化品牌

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1.93 万元,占预算数的38.07%。与上年度决算数相比,减少3.85万元,减66.61%。增减变动的原因是本部门下属二级事业单位江夏区新闻信息中心原有车辆在2018年事业单位公车改革中已处置,因此公务用车运行维护费减少

1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量0辆。

2)公务用车运行维护费1.93 万元,占预算数的38.07%。与上年度决算数相比,减少3.85万元,减66.61%。其中:燃料费1.22万元;维修费0.59万元;清洗费0.12万元。

3.公务接待费1.34万元,占预算数的13.12%。与上年度决算数相比,减少0.7万元,减少34.31%。增减变动的原因是公务接待减少国内公务接待总批次5次,接待总人次38其中陪同人次8次主要用于大型活动和招商引资。其中:用于招商引资1.24万元,大型活动0.1万元。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

 

2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度中共武汉市江夏区委宣传部(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出46.2万元,较上年减少  240.68万元,降83.9%。主要原因是2017年继续组织“纪念谭鑫培诞辰170周年”系列项目活动,2018年此活动结束,所以2018年相比较经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

2018年度中共武汉市江夏区委宣传部政府采购支出总额104.49万元,其中:政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出15.52万元、政府采购服务支出80.32万元。授予中小企业合同金额60.32万元,占政府采购支出总额的57.73%,其中:授予小微企业合同金额44.17万元,占政府采购支出总额的42.27%。

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日,中共武汉市江夏区委宣传部共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0(台、套…);单价100万元(含)以上专用设备0(台、套…)。

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共武汉市江夏区委宣传部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金1086万元。从绩效评价情况来看,项目完成情况良好,资金规划合理使用情况得到保障

2.绩效自评结果。

    中共武汉市江夏区委宣传部今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

宣传部专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1036万元,执行数为1008.55万元,完成预算的97.35%。主要产出和效果集中宣传江夏区的发展成效,提升江夏区对外城市形象,同时开展宣讲文艺汇演等活动,丰富群众精神文化生活。发现的主要问题及下一步改进措施:一是项目相关绩效管理制度任需进一步完善;二是加强绩效管理队伍建设,抓好绩效评价工作的业务指导,培养部门的绩效管理队伍

(五)2018年重点工作完成情况

1.落实意识形态工作责任制,培育和践行社会主义核心价值观。

强化理论学习,意识形态思想根基全面夯实。指导全区各级党委(组)理论学习中心组认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话、重要指示精神以及中央、省市委关于意识形态工作的重大决策部署;进一步规范各级中心组学习,按照每季度开展一次集中研学的要求,不折不扣的做好集中研学工作,确保规定动作落实到位。强化压力传导,意识形态责任制全面落实。按照落实意识形态主体责任的要求,每半年提交一次意识形态议题上常委会,进行专题研究;积极完善意识形态联席会议相关制度,推动意识形态工作联席会常态化,确保每季度开展一次,目前已组织3次,第4季度意识形态联席会预计本月组织召开;严格执行落实网络舆情研判、预警和应急机制;及时掌握全区每月意识形态风险点状况,1-11月份共收集排查意识形态风险点90多份,无重大意识形态风险隐患点出现。

2.加强与中央、省、市媒体合作,在市级以上媒体正面宣传报道不少于200篇(条)。

对外新闻宣传力度持续增强。共在市级及以上纸媒上正面宣传报道发稿573篇,其中湖北日报50篇,楚天都市报68篇,长江日报292篇,武汉晚报163篇。各类宣传报道始终聚焦区委、区政府“三区战略”、“三个升级版块”、“三大攻坚战”等中心工作,其中“江夏山坡街鄂泰华农业综合体”专题报道在央视七套乡村振兴系列中播出、“武汉首判旅游涉恶案 用暴力欲独揽旅游线路6人团伙获刑”相关新闻在人民网、新华网、中新社、凤凰网等十余家主流媒体发布。手机直播平台应用“更上层楼”。今年共进行直播活动7次,分别是纪念全国优秀共产党员黄群系列活动,斗鱼直播在线人数24万+;首届中国农民丰收节系列活动,斗鱼直播在线人数22万+;江夏区党员乡贤联盟,斗鱼直播在线人数26万+;中国健美健身职业精英联赛(江夏站),斗鱼直播在线人数24万+;“德行天下 一城好人”活动,在腾讯大楚网(7.6万)、掌上武汉(1.6万)、长江网(1.3万)、今日头条(0.89万)、新江夏(0.42万)等五个平台现场手机直播,共计11.8万网友强势围观;“浓情家话40年 最美家书读书分享荟”活动,在斗鱼直播(19.8万)、掌上武汉(4.3万)、腾讯大楚网(3.3万)、新江夏(0.25万)、今日头条(0.2万)等五个平台现场手机直播,合计27.85万人强势围观;“2018全国徒步大会(江夏站)”活动,特邀斗鱼进行独家直播,最高在线人数峰值达24.3万。主题专版宣传效果显著。配合长江日报策划了《壮阔东方潮 奋进新时代——武汉城区庆祝改革开放40周年图片志》八连版展示宣传活动和《江夏军运》读本;在武汉晚报上策划了“与军运同行——2018年舞动中国广场舞联赛(总决赛)”和“魅力梁子湖 万众庆丰收”武汉首届农民丰收节等读本,进一步讲好江夏故事,传播江夏声音。

3.加强互联网信息安全和舆情管控,做好全区突发事件应急处置和互联网信息平台信息发布管理工作。

舆情处置及时有效。截止11月30号,共编发每日舆情快报206期,其中区长张利签批24期,宣传部部长向卉珍签批7次;共涉及671条敏感负面舆情,均已回复;处置8起舆情事件,预警网络舆情3期,完成11期舆情分析报告。网评队伍稳定有序。网评员数量持续增加,目前稳定在一百人左右。网评队伍活力持续迸发,网评工作今年连续3季度全市排名第一。第4季度有望继续保持强劲势头。网安工作持续有力。对全区108家网站进行安全监测,发现问题网站41家,均已通知整改修复;清理全区党政群团和有影响的企业网站共32家,完善相关信息登记,并纳入监测平台进行24小时不间断地扫描;开展了为期一周的江夏区国家网络安全宣传周活动。网络管理规范有加。摸底全区政务网站、微信公众号、运营网站;成功申报规上互联网服务业企业3家;完成全区有影响的互联网信息平台的自查自纠工作,并形成统一的信息发布编审制度。

4.深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,举办区委常委理论学习中心组(扩大)学习报告会8场次,开展“送理论下基层”100场次。

1-11月份,区委常委理论学习中心组共集中学习15次,包括区委中心组集中研讨6次,开展理论中心组(扩大)学习报告会9场,其中开展习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神集中研讨2场、报告会1场。继续发挥“微理论”学习的理论宣传效应,实现线上与线下理论学习的“无缝对接”,重点推出习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平视察湖北武汉重要讲话精神,以方便干部群众有效地利用零碎时间随身、随时、随地开展理论学习。目前,推送微理论100期,文章400篇。以“三团十六队”为基础,今年1-11月份共开展“双宣讲”660场,受众12万余人次。截至目前,全区开展习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神180场,受众5万余人次。

5.组织开展庆祝改革开放四十周年系列活动。

制发《江夏区庆祝改革开放40周年系列主题宣传教育活动工作方案》,围绕方案,策划一系列活动,推出一系列报道,讲好改革开放故事,讲好江夏故事,充分展示改革开放和社会主义现代化建设取得的历史性成绩。

4月份举办浓情家话40年——2018年江夏区“最美家书”诵读分享荟,以“小家”论“大家”,用诵读书信形式,讲述家庭故事,反映40年来的时代发展变迁,开展生动活泼的读书活动;5月份在江夏报全媒体开展“我这40年”有奖征文活动,目前已收到各类稿件上百篇,陆续在江夏报上择优刊登;举办江夏区庆祝改革开放40周年书画作品展;与长江日报合作,开辟江夏40年八连版专栏;开展“翻牌大开奖”进社区进村湾活动,通过反映时代发展变化的文艺节目表演、知识问答的方式庆祝改革开放40周年;江夏报全媒体推出庆祝江夏区改革开放40周年系列报道,从交通、农业、工业、文化、商业等方面,全方位多视角地报道了江夏人民40年来取得的成就与经验;全区纪念改革开放40周年理论座谈会正在筹备中。

6.定期组织省市级文明单位、主体责任单位、社区和基层站所文明程度指数测评。

定期组织对各街道、各重点责任单位测评排名,定期到公共场所进行暗访检查,深化督查督导督办。做好全市城区文明程度指数测评、未成年人思想道德建设工作测评迎检工作。一是以测促创常态化。采取日督查、周排名、月通报方式,对15个区直主体责任单位、50家省市级文明单位、66个社区、137个基层站所督查测评,亮分亮短,照镜出汗。二是督查整改规范化。对市区两级测评、媒体曝光、群众投诉、负面清单等方面精准督查,对存在问题下发督办单。“迎讲树”活动开展以来,全区文明提升督查与平时例行督查一并进行,下发督办单83件次,解决军运会沿线市容市貌问题83件。三是结对共建制度化。全区52家市级文明单位,按照单位包社区、科室包网格的要求,开展结对共建。加强对文明单位的动态管理。

7.持久深入开展文明城市建设,深化群众性精神文明创建活动,巩固创文中期复审迎检成果。

常规动作做到位,自选动作求出彩,让文明创建保持常态。一是应知应会“入脑”。利用展板、电子屏、小卡片宣传文明创建,通过背诵默写进行自我测评。二是氛围营造“入景”。实现报刊电视联动,确保公益广告“天天见”;实现户外宣传设施、公共场所全覆盖,确保公益广告“处处见”;构建“互联网+”宣传格局,确保公益广告“时时见”。三是环境卫生“入眼”。各单位不仅注重门前三包,还主动承担单位开发的老旧小区环境卫生,会同纸坊街和所在社区解决一些老大难问题。在“清洁家园迎军运”活动中,完善常态长效机制,实行清洁家园迎军运三级联动,大员上阵,32位区级领导按照基层联系点亲自督导,每月一次,8月份到现在共督导85次。四是活动开展“入心”。全区上下通过三下乡、百花奖、翻牌大开奖、江夏好人推评、校园艺术节等活动为市民奉上精神食粮。五是督查通报“入室”。采取每天督查、每周巡查、每月通报排名,对15个区直主体责任单位、65个社区、137个基层站所进行测评排名,让创建督查测评整改成为干部群众的日常行为。


第四部分、名词解释

 

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。