中共武汉市江夏区委宣传部2019年度部门决算公开

发布日期:2020-08-28 16:45


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中共武汉市江夏区委宣传部

2019年度部门决算





2020828



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目录


第一部分、中共武汉市江夏区委宣传部基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、中共武汉市江夏区委宣传部2019年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、中共武汉市江夏区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释



中共武汉市江夏区委宣传部2019年度部门决算情况说明

第一部分 中共武汉市江夏区委宣传部基本情况

  1. 部门职能

按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求,紧紧围绕区委、区政府工作大局,着力壮大主流思想舆论,丰富群众精神文化生活,增强文化整体实力和竞争力,提高宣传思想工作整体水平,为推动富强江夏、幸福江夏、美丽江夏建设提供思想保证和舆论支持。

  1. 部门决算单位构成

从决算构成单位来看,中共武汉市江夏区委宣传部部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围4个下属单位决算组成。其中:行政单位2个、全额拨款事业单位3

二级预算单位包括:

1.江夏区精神文明建设指导委员会办公室

2.江夏区新闻信息中心

3.江夏区文明城市建设协调管理中心

4.江夏区互联网信息办公室

三、部门人员构成

中共武汉市江夏区委宣传部总编制人数35人,其中:行政编制16人,事业编制29(其中:参照公务员法管理     )。在职实有人数37人,其中:行政13人,事业24(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。


第二部分 中共武汉市江夏区委宣传部2019年度部门决算表






第三部分 中共武汉市江夏区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2019年度收入总计4376.98万元(含年初结转和结余68.58万元),支出总计4376.98万元(含年末结转和结余85.86万元),与去年相比,收、支增加1620.44万元,增长58.79%,主要原因是本年收入增加,项目支出增加

1:收、支决算总计变动情况


二、2019年度收入决算情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2019年度本年收入合计  4308.40万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)   4156.99万元,占本年收入96.49%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入151.41万元,占本年收入3.51%

2:收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2019年度本年支出合计    4291.12万元。其中:基本支出833.70万元,占本年支出19.43%,项目支出3457.42万元,占本年支出80.57%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%

3:支出决算结构


四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2019年度财政拨款收入总计4165.38万元(含年初结转和结余8.39万元),其中:一般公共预算财政拨款4156.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元。财政拨款支出总计4165.38万元(含年末结转和结余20.39万元),与去年相比,收、支增加1496.04万元,增长56.05%。主要原因是本年财政拨款收入增加,项目支出增加

4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

中共武汉市江夏区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4285.96万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计4145万元,完成年预算的96.71%其中:基本支出825.92万元,项目支出3319.08万元。项目支出主要用于政协工作组活动经费2万元;因公出境8.66万元;办报经费171.27万元;大健康工作经费424.9万元;网信办工作专项经费73.59万元;文化事业发展20万元;文明城市建设协调经费149.69万元;文明创建工作经费97.25万元;新闻宣传1099.11万元;宣传工作专项经费249.99万元;专项工作经费800万元;文联经费32.92万元;文化事业发展一事一议资金95.4万元;宣传工作专项经费40万元;文化事业发展5万元;公费医疗经费1.3万元;全国文明城市创建环境综合整治经费48万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

中共武汉市江夏区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款本年支出合计4145万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出()3790.41万元,占本年支出91.44%;文化旅游体育与传媒支出(类)140.40万元,占本年支出3.39%;社会保障和就业支出(类)64.65万元,占本年支出1.56%;卫生健康支出(类)34.67万元,占本年支出0.84%;城乡社区支出(类)48.00万元,占本年支出1.16%住房保障支出(类)66.87万元,占本年支出1.61%  

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出(政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%

2.一般公共服务支出(宣传事务(款)行政运行(项)。年度预算为342.17万元,支出决算为331.46万元,完成年预算的96.87%

3.一般公共服务支出(宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为3193.90万元,支出决算为3085.81万元,完成年度预算的96.62%

4.一般公共服务支出(宣传事务(款)事业运行(项)。年度预算为351.15万元,支出决算为332.20万元,完成年度预算的94.60%

5.一般公共服务支出(宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年度预算为36万元,支出决算为32.92万元,完成年度预算的91.44%

6.一般公共服务支出(网信事务(款)行政运行(项)。年度预算为6.04万元,支出决算为6.02万元,完成年度预算的99.67%

7.文化旅游体育与传媒支出(文化和旅游(款)群众文化(项)。年度预算为95.40万元,支出决算为95.40万元,完成年度预算的100%

8.文化旅游体育与传媒支出(其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%

9.文化旅游体育与传媒支出(其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%

10.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为1.02万元,支出决算为1.01万元,完成年度预算的99.02%

11.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为    56.03万元,支出决算为56.03万元,完成年度预算的100%

12.社会保障和就业支出(抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%

13.社会保障和就业支出(其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为3.61万元,支出决算为3.61万元,完成年度预算的100%

14.卫生健康支出(行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为7.57万元,支出决算为7.57万元,完成年度预算的100%

15.卫生健康支出(行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为13.06万元,支出决算为13.06万元,完成年度预算的100%

16.卫生健康支出(行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为14.04万元,支出决算为14.04万元,完成年度预算的100%

17.城乡社区支出(城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年度预算为48万元,支出决算为48万元,完成年度预算的100%

18.住房保障支出(住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为55.42万元,支出决算为55.42万元,完成年度预算的100%

19.住房保障支出(住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为11.55万元,支出决算为11.45万元,完成年度预算的99.13%

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共武汉市江夏区委宣传部2019度一般公共预算财政拨款基本支出825.92万元,其中:

人员经费755.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费70.51万元,主要包括:办公费、手续费邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

我部门(单位)涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括中共武汉市江夏区委宣传部本级及下属单位,共计2个行政单位、3个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算8.90万元,占预算数的39.66%。与上年度决算数相比,增加3.35万元,增60.36%。主要原因是本年因公出国(境)费用增加

1.因公出国()费用支出决算为8.82万元,占预算数的100%。与上年度决算数相比,增加6.53万元,增285.15%因公出国()团组2次,10人次,实际发生支出  8.82万元

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占预算数的0%。与上年度决算数相比,减少1.93万元,减100%。增减变动的原因是公务用车运行维护费减少

1)公务用车购置费0万元。

2)公务用车运行维护费0万元,占预算数的0%。与上年度决算数相比,减少1.93万元,减100%

3.公务接待费0.08万元,占预算数的0.94%。与上年度决算数相比,减少1.26万元,减少94.03%增减变动的原因是我部门严格按照八项规定要求,减少“三公”经费的支出本年公务接待支出减少国内公务接待总批次5次,接待总人次20次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

2019年度其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市江夏区委宣传部(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出47.75万元,较上年增加 1.55万元,增长3.35%。主要原因是本年机关运行经费增加

  1. 政府采购支出情况

2019年度中共武汉市江夏区委宣传部政府采购支出总额363.78万元,其中:政府采购货物支出42.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出321.51万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  1. 国有资产占用情况

截至20191231日,中共武汉市江夏区委宣传部共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设0台;单价100万元(含)以上专用设备0台。

(四)关于2019年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共武汉市江夏区委宣传部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金1980万元。从绩效评价情况来看,项目完成情况良好,资金规划合理使用情况得到保障

2.绩效自评结果。

中共武汉市江夏区委宣传部今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

宣传部专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1980元,执行数为1873.83万元,完成预算的94.64%主要产出和效果集中宣传江夏区的发展成效,提升江夏区对外城市形象,同时开展宣讲文艺汇演等活动,丰富群众精神文化生活。发现的主要问题及下一步改进措施:一是项目相关绩效管理制度任需进一步完善;二是加强绩效管理队伍建设,抓好绩效评价工作的业务指导,培养部门的绩效管理队伍


(五)2019年重点工作完成情况

1贯穿一条主线,让习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心

1关键少数带头学。充分发挥党委(党组)中心组学习的龙头作用,抓好领导干部这个关键少数,做到领导干部带头先学、带头常学、带头深学。今年以来,组织区委理论学习中心组集中研讨11次,报告会15场,专题学习会10

2最大约数日常学。学习强国平台推广使用工作为契机,吸纳广大党员这个最大约数,将学习强国平台作为推进全区党员日常学习的重要抓手,推动理论学习便捷化、随身化、常态化。目前,在职党员覆盖率100%,学习参与度100%,学习活跃的达到80%以上,上稿率位居全市前列,新城区第一。

3绝大多数全面学。充分用好1团多队宣讲模式,覆盖基层群众这个绝大多数,开展我和我的祖国十九届四中全会精神等宣讲,推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络。目前,全区开展各类主题宣讲500多场,受众10万余人,其中十九届四中全会精神宣讲区委宣讲团开展宣讲25场,街道、区直部门开展宣讲90多场。

2推进两个建设,让大宣传格局落地落细

1推进融媒体中心建设。一是搭好架子完成江夏报、江夏电视台、江夏广播电台和新媒体两微一端机构合并,设置2115部等9个下设机构,形成了新媒体扁平化管理格局。二是做好组合。整合江夏报、电视台、广播电台和新媒体内容策划,完成江夏报、江夏电视台、江夏广播电台和新注册的两微一端新闻信息资源互通共融,进一步增强融媒矩阵传播力。三是结出果实。通过融平台优渠道,融媒体建设取得了较好的成效,江夏报全年刊发稿件近3千余篇全年累计在省、市以上主流媒体播发稿件437,“江夏融媒微信公众号全年推送稿件1200余篇

2探索新时代文明实践中心建设。一是突出价值引领。新增公园广场核心价值观景观式公益宣传,让核心价值观入脑入心;扎实开展春节社区网络春晚、端午节划龙舟包粽子等我们的节日系列活动,彰显传统文化生命力;举办德行江夏一城好人颁奖典礼活动,凝聚好人效应黄旭华、黄群荣获中央、省道德模范、中国好人其中黄旭华荣获共和国勋章二是注重细胞创建。以文明城区创建带动文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动,全区共评选309个文明单位(校园),76个文明村、42个文明社区、227户文明家庭,实现全方位、多领域创建三是体现公共文明。组织区公安、市场监管、卫生监督等执法人员对纸坊城区网吧、校园周边、餐饮行业开展联合执法4次,有效净化社会环境;开展文明交通、文明旅游、文明餐桌、网络文明传播等文明大行动。

3组织三大战役,让江夏作为有声有色

1高水平组织庆祝新中国成立70周年宣传。一是组织2019庆祖国华诞·与军运同行全民读书活动,开展读者活动60余场,服务少儿读者3000余人,传递爱党、爱国的浓厚情感二是与市剧协联合开展第六届江夏杯京剧票友艺术节,邀请北京一批京剧院名家同台演出,进一步擦亮京剧文化名片。三是组织全区20多家单位1000多名干部群众在军运村集中拍摄歌曲《我和我的祖国》快闪并在学习强国平台上进行推广,凝聚广大干群爱祖国、跟党走的强大动力。

2高标准开展军运会宣传。一是持续深入开展迎军运讲文明树新风主题活动,积极参与全市四个百万主题活动,开展以迎接军运会打造新环境当好东道主为主要内容的《翻牌大开奖》18场次,清洁家园迎军运活动4000余场次二是组织志愿服务军运青春逐梦江夏江夏大学生志愿服务形象大使选拔大赛,激发了驻区高校学子参与军运志愿服务热情创作一批军运文艺精品,文学作品79篇,书法32幅,摄影作品600张,绘画28幅,记录了军运盛会中江夏人民的担当和奉献。推出系列军运报道,在中央和省市媒体发布江夏军运专版25个,稿件1100多条,全网涉及军运村新闻稿件47.02万条次,覆盖全球150多个国家和地区,累计阅读量超过100亿人次

3高起点谋划光谷南大健康产业园宣传。做好光谷南大健康产业园的启动造势宣传,先后召开六次媒体专题会,研究光谷南大健康产业园的宣传工作。健博会期间在人民日报、湖北日报、长江日报等纸媒开设20个报纸专版,省市区台重点采访报道20余次,7条地铁轨道交通地铁车贴和地铁电视、全市20个重要点位户外大屏和9000台的士都进行了全方位广告今日头条、腾讯等在内的十余家新媒体进行了专题推送。通过全方位、多层次、立体式的广泛宣传,取得了较好的效果,各项拟定的产业园宣传项目都完美落地

4把握四种关系,让关键点位提质提效

1把握好意识形态工作的关系。一是抓好领导干部这个关键少数全区各级党委(党组)能够切实履行政治责任和领导责任今年以来区委常委会专题研究4次,签批意识形态文件8传达学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话2通报意识形态情况1二是抓好人民群众这个绝大多数。积极探索开展画好同心圆,让社会主义意识形态在基层生根开花系列活动,分层分类推进党的创新理论深入基层、走进群众1月份在五里界街童周岭村委会江夏区习近平金句进乡村活动,邀请省市书法家现场创作,免费赠送给全区343个村、社区,通过书法形式以文化人,让社会主义意识形态在基层生根开花

2把握好网络舆情处置的关系。一是坚持网下研判。坚持月研判、重大事件专题研判制度,分别对小区精装修维权事件、市民投诉多地存在环境污染事件等进行了分析研判,已上报研判报告11份,分析研判舆情44及时妥善处理舆情事件。二是坚持网上疏导。充分发挥网评队伍同频共振力量,组织核心网评员通过转发、点赞、跟评等多种手段有效引导舆论。目前,江夏区年跟评总量全市第一、新城区17个月排名第一受到市委网信办的点名表扬。

3把握好文化发展繁荣的关系。坚持”“结合的创新思维,提炼江夏文化之,打造具有核心影响力的文化品牌。一是打造文化特色品牌。整合文化资源,挖掘品牌内涵,持续擦亮五张文化名片;组织开展第六届江夏杯京剧票友艺术节,推进戏曲进校园工作二是推进文化惠民工程。开展文化惠民系列演出今年组织开展210文艺活动,惠及全区286个村(社区)居民。三是加快文化产业发展。深入实施文化+”战略,推进文化与旅游、科技、金融融合创新,培育新型文化业态,推进文化产业高质量发展。

4把握好宣传干部队伍的关系。一是开展大学习。举办2019年江夏区宣传干部素能培训提升班,前往浙江传媒学院进行跨地域学习,通过培训全面提高宣传思想战线干部思想认识、政策理论和业务实践能力。二是开展大调研。围绕区委、区政府中心工作,立足全区宣传思想工作大局,深入开展大调研,形成调研成果7份。三是开展大练兵。以军运宣传为实践载体,从全区各条战线抽调精干人员组建军运村新闻中心,全力做好军运宣传工作





第四部分、名词解释


对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

  1. 财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、一般公共服务支出(政协事务(款)其他政协事务支出(项)。是指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十五、一般公共服务支出(宣传事务(款)行政运行(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务支出(宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(宣传事务(款)事业运行(项)。是指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

十九、一般公共服务支出(网信事务(款)行政运行(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(文化和旅游(款)群众文化(项)。是指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。是指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。是指反映支持文化产业发展专项支出。

二十三、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(抚恤(款)死亡抚恤(项)。是指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出(其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。是指反映财政部门集中排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。是指反映财政部门集中排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。是指反映财政部门集中排的公务员医疗补助经费。

三十、城乡社区支出(城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项)。是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出()住房改革支出(款)提租补贴(项)。是指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。